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廣西政協(xié)報社2022年部門預算

2022-02-16 09:23:00  來源:廣西政協(xié)報社
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廣西政協(xié)報社
2022年部門預算
 
  目 錄
  第一部分 單位概況
  一、主要職能
  二、機構設置
  第二部分 2022年部門預算報表
  表一:部門收支總體情況表
  表二:部門收入總體情況表
  表三:部門支出總體情況表
  表四:財政撥款收支總體情況表
  表五:一般公共預算支出情況表
  表六:一般公共預算基本支出情況表
  表七:一般公共預算“三公”經費支出情況表
  表八:政府性基金預算支出情況表
  第三部分 2022年部門預算情況說明
  第四部分 名詞解釋
 
 
第一部分 單位概況
 
  一 、主要職能
 
  (一)廣西政協(xié)報社是政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會辦公廳下屬相當于正處級全額撥款公益二類事業(yè)單位。主要負責宣傳廣西各級政協(xié)組織、政協(xié)參加單位及廣大政協(xié)委員創(chuàng)新履職的工作經驗、先進事跡和時代風采;負責自治區(qū)政協(xié)媒體融合發(fā)展工作,拓展自治區(qū)政協(xié)“一報一刊一網”,辦好《廣西政協(xié)報》、《文史春秋》雜志、廣西政協(xié)報社新聞網絡中心、“廣西政協(xié)報社”微信公眾號;為各級政協(xié)組織和廣大政協(xié)委員履職盡責提供宣傳服務;配合開展人民政協(xié)理論研究工作。
 
  (二)編輯、出版、發(fā)行《廣西政協(xié)報》《文史春秋》雜志及廣告業(yè)務經營。
 
  二、機構設置
 
 
 
第二部分 2022年部門預算報表
(詳見報表部分)
 
 
 
 
第三部分 2022年部門預算情況說明
 
  一、部門收支總預算情況說明。
 
  2022年收入總預算1038.24萬元,與2021年度同比減少180.65萬元,下降14.82%。其中:一般公共預算撥款198.65萬元,同比減少2.58萬元,下降1.28%;單位資金收入839.59萬元,同比減少178.07萬元,下降17.5%。
 
  2022年支出總預算1038.24萬元,其中,基本支出預算90.67萬元,占支出總預算8.73%,同比減少2.61萬元,下降2.8%;項目支出預算947.57萬元,占支出總預算91.27%,同比減少178.04萬元,下降15.82%。
 
  收支預算減少的原因是受疫情影響廣告經營收入下滑,以前年度一些項目調整、取消,實有在職在編人員數減少。
 
  二、部門收入總預算情況說明。
 
  2022年收入總預算1038.24萬元,同比減少180.65萬元,下降14.82%。其中:
 
  1.一般公共預算收入198.65萬元,同比減少2.58萬元,下降1.28%。
 
  2.單位資金收入839.59萬元,同比減少178.07萬元,下降17.5%。
 
  收入預算減少的原因受疫情影響廣告經營收入下滑,實有在職在編人員數減少,對應預算控制數減少。
 
  三、部門支出總預算情況說明。
 
  2022年支出總預算1038.24萬元,減少180.65萬元,下降14.82%。其中,基本支出預算90.67萬元,占支出總預算8.73%,同比減少2.61萬元,下降2.8%;項目支出預算947.57萬元,占支出總預算91.27%,同比減少178.04萬元,下降15.82%。
 
  支出預算減少的原因是以前年度項目調整,不再開展支出。
 
  (一)按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:
 
  201類一般公共服務科目(類)支出1014.25萬元,占支出總預算97.69%,同比減少180.15萬元,下降15.08%。
 
  208類社會保障和就業(yè)支出類科目14.94萬元,占支出總預算1.44%,同比減少0.06萬元,下降0.4%。
 
  210類衛(wèi)生健康支出類科目3.45萬元,占支出總預算0.33%,同比減少0.23萬元,下降6.25%。
 
  221類住房保障支出類科目5.60萬元,占支出總預算0.54%,同比減少0.21萬元,下降3.61%。
 
  (二)按支出結構分類劃分,分為基本支出和項目支出預算。
 
  1.基本支出預算
 
  基本支出預算90.67萬元,占支出總預算8.73%,同比減少2.61萬元,下降2.8%。其中:
 
  人員經費預算74.92萬元,占基本支出預算82.63%,同比減少5.76萬元,下降7.14%。其中:工資福利支出預算69.21萬元,占基本支出預算76.33%,同比增加0.42萬元,增長0.61%;對個人和家庭的補助預算5.71萬元,占基本支出預算6.30%,同比增加2.33萬元,增長68.93%。
 
  公用經費(商品和服務支出)預算15.75萬元,占基本支出預算17.37%,增加3.15萬元,增長25%。
 
  2.項目支出預算
 
  項目支出預算947.57萬元,占支出總預算91.27%,同比減少178.04萬元,下降15.82%。
 
  支出預算減少的原因是以前年度項目調整,不再開展支出,實有在職在編人員數減少。
 
  四、財政撥款收支情況說明。
 
  (一)收入預算情況說明
 
  2022年財政撥款收入預算198.65萬元,同比減少2.58萬元,下降1.28%。
 
  收入減少原因:實有在職在編人員數減少,對應預算減少。
 
  (二)支出預算情況說明
 
  2022年財政撥款支出預算198.65萬元,基本支出預算78.65萬元,占支出總預算7.58%,同比減少2.58萬元,下降3.18%;項目支出預算120萬元,占支出總預算11.56%,同比持平。
 
  支出減少原因:實有在職在編人員數減少,對應預算減少
 
  五、2021年一般公共預算支出情況說明
 
  (一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
 
  2022年一般公共預算撥款收入198.65萬元,同比減少2.58萬元,下降1.28%。
 
  2022年一般公共預算撥款支出198.65萬元,基本支出預算78.65萬元,占支出總預算7.58%,同比減少2.58萬元,下降3.18%;項目支出預算120萬元,占支出總預算11.56%,同比持平。
 
  收入支出預算減少原因是,實有在職在編人員數減少,對應預算減少。
 
  (二)一般公共預算撥款支出結構功能分類情況
 
  201類一般公共服務科目181.47萬元,占支出總預算17.48%,同比減少1.85萬元,下降1.01%。
 
  208類社會保障和就業(yè)支出類科目8.14萬元,占支出總預算0.78%,同比減少0.28萬元,下降3.32%。
 
  210類衛(wèi)生健康支出類科目3.45萬元,占支出總預算0.33%,同比減少0.23萬元,下降6.25%。
 
  221類住房保障支出類科目5.6萬元,占支出總預算0.54%,同比減少0.21萬元,下降3.61%。
 
  (三)一般公共預算撥款具體使用情況
 
  1. 一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)事業(yè)運行(項)2022年預算數181.47萬元,同比減少1.85萬元,下降1.01%。實有在職在編人員數減少,對應預算減少。
 
  2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2022年預算0.68萬元,與上年同比增加0.01萬元,增長1.49%。
 
  3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2022年預算數7.46萬元,與上年同比減少0.29萬元,下降3.74%。減少原因是實有在職在編人員數減少,對應預算支出減少。
 
  4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項) 2022年預算數3.45萬元,占支出總預算0.33%,同比減少0.23萬元,下降6.25%。減少原因是實有在職在編人員數減少,對應預算支出減少。
 
  5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數5.6萬元,占支出總預算0.54%,同比減少0.21萬元,下降3.61%。減少原因是實有在職在編人員數減少,對應預算支出減少。
 
  六、2022年一般公共預算基本支出預算情況說明
 
  2022年一般公共預算基本支出78.65萬元,其中:
 
  人員經費66.10萬元,主要包括:基本工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助支出(詳見2022年部門預算報表六:一般公共預算基本支出表)。
 
  公用經費12.55萬元,主要包括:辦公費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出費用(詳見2022年部門預算報表六:一般公共預算基本支出表)。
 
  七、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明
 
  2022年“三公”經費預算數為0.2萬元,與上年同比持平。
 
  因公出國(境)預算0萬元,與上年同比零增長,持平。
 
  公務接待費預算0.2萬元,比上年同比零增長,持平。
 
  公務用車購置及運行維護費預算為0萬元,與上年同比零增長,持平。
 
  八、2022年政府性基金預算支出情況說明
 
  2022年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
 
  九、其他重要事項的情況說明
 
  (一)機關運行經費。
 
  廣西政協(xié)報社屬于全額撥款的公益二類事業(yè)單位。2022年機關運行經費財政撥款預算12.55萬元,較2021年預算12.6萬元減少0.05萬元,下降0.39%,減少的主要原因是運行維護費減少。
 
  (二)政府采購情況。
 
  本單位2022年政府采購預算總金額25萬元,均為貨物類采購。
 
  (三)國有資產占有使用情況。
 
  本單位無公務用車,無200萬元以上大型設備。2022年本單位無公務用車購置計劃,也無采購200萬元以上大型設備計劃
 
  (四)績效目標設置情況。
 
  2022年按照全面績效管理要求,所有項目支出均設置了績效目標。例如:
 
 
 
  
  (五)其他一般性轉移支付補助市縣項目支出預算說明
 
  2022年本單位無一般性專用支付補助市縣項目支出預算。
 
 
第四部分 名詞解釋
 
  (一)一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支持,不包括行政單位(包括參照公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
 
  (二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
 
  (三)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實行養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
 
  (四)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療費。
 
  (五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
 
  (六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
 
  (七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
 
  (八)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費用。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國際城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
 
  (九)機關運行經費:保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
  (十)單位資金收入:主要指廣西政協(xié)報社的發(fā)行、廣告收入。
 
廣西政協(xié)報社
2022年2月18日