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廣西政協(xié)書畫院 (廣西政協(xié)文史館) 2023年部門預(yù)算
廣西政協(xié)書畫院
(廣西政協(xié)文史館)
2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支情況說明
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2023年部門預(yù)算報表
表一:部門收支總體情況表
表二:部門收入總體情況表
表三:部門支出總體情況表
表四:財政預(yù)算撥款收支總體情況表
表五:一般公共預(yù)算支出情況表
表六:一般公共預(yù)算基本支出情況表
表七:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況表
表八:政府性基金預(yù)算支出情況表
表九:國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
表十:預(yù)算項目績效目標公開表
第一部分 部門概況
一、主要職能
廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)實行“一個機構(gòu)、兩塊牌子”其主要職能是:
(一)開展書畫藝術(shù)交流、學術(shù)研討和組織委員書畫家開展采風、考察等活動。
(二)舉辦書畫展和負責書畫作品的收集于管理。
(三)征集、收藏、研究、展示、利用人民政協(xié)的文史資料(手稿、照片、書刊、音像)和書畫作品。
(四)開展文史資料、政協(xié)理論、政協(xié)文化方面的學術(shù)研究和交流活動等。
二、機構(gòu)設(shè)置
廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)實行“一個機構(gòu)、兩塊牌子”,內(nèi)設(shè)廣西政協(xié)書畫院和廣西政協(xié)文史館。
第二部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總預(yù)算情況說明
2023年收入總預(yù)算255.12萬元,與2022年同比減少39.09萬元,下降13.29%。其中:一般公共預(yù)算撥款255.12萬元,同比減少39.09萬元,下降13.29%。
2023年支出總預(yù)算255.12萬元,其中:基本支出預(yù)算137.12萬元,占支出總預(yù)算53.75%,同比增加27.91萬元,增長25.56%;項目支出預(yù)算118萬元,占支出總預(yù)算46.25%,同比減少67萬元,下降36.22%,減少的主要原因是2022年與全國政協(xié)書畫室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風情水彩畫展”,項目經(jīng)費預(yù)算104萬元,該畫展2022年已經(jīng)完成。
2022、2023年部門總收支情況對比
收支預(yù)算減少的原因是項目收支預(yù)算減少。項目收支預(yù)算增減少主要是2022年與全國政協(xié)書畫室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風情水彩畫展”,項目經(jīng)費預(yù)算104萬元,該畫展2022年已經(jīng)完成。
二、部門收入總預(yù)算說明
2023年收入總預(yù)算255.12萬元,與2022年度同比減少39.09萬元,下降13.29%。其中:一般公共預(yù)算撥款255.12萬元,同比減少39.09萬元,下降13.29%。
收入預(yù)算減少的主要原因是2022年與全國政協(xié)書畫室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風情水彩畫展”,項目經(jīng)費預(yù)算104萬元,該畫展2022年已經(jīng)完成。
三、部門支出總預(yù)算情況說明
2023年支出總預(yù)算255.12萬元,其中:基本支出預(yù)算137.12萬元,占支出總預(yù)算53.75%,同比增加27.91萬元,增長25.56%;項目支出預(yù)算118萬元,占支出總預(yù)算46.25%,同比減少67萬元,下降36.22%,減少的主要原因是2022年與全國政協(xié)書畫室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風情水彩畫展”,項目經(jīng)費預(yù)算104萬元,該畫展2022年已經(jīng)完成。
2022年、2023年支出總預(yù)算對比圖
支出預(yù)算減少的主要原因是2022年與全國政協(xié)書畫室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風情水彩畫展”,項目經(jīng)費預(yù)算104萬元,該畫展2022年已經(jīng)完成。
1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類。
其中:
201類一般公共服務(wù)科目(類)支出類科目218.66萬元,占支出總預(yù)算85.71%,同比減少46.74萬元,下降17.61%。
208類社會保障和就業(yè)支出類科目20.19萬元,占支出總預(yù)算7.91%,同比增加4.51萬元,增長28.76%。
210類衛(wèi)生健康支出類科目6.35萬元,占支出總預(yù)算2.49%,同比增加1.06萬元,增長20.04%。
221類住房保障支出類科目9.92萬元,占支出總預(yù)算3.89%,同比增加2.08萬元,增長26.53%。
2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出和項目支出預(yù)算。
(1)基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算137.12萬元,占支出總預(yù)算53.75%,同比增加27.91萬元,增長25.56%;其中:
人員類項目支出預(yù)算124.72萬元,占基本支出預(yù)算90.96%,同比增加27.16萬元,增長27.84%。其中:
工資福利支出預(yù)算120.58萬元,占基本支出預(yù)算87.94%,同比增加26.29萬元,增長27.88%;
對個人和家庭的補助支出預(yù)算4.14萬元,占基本支出預(yù)算3.02%,同比增加0.87萬元,增長26.61%。
運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目支出(商品和服務(wù)支出)預(yù)算12.4萬元,占基本支出預(yù)算9.04%,同比增加0.74萬元,增長6.35%。
(2)項目支出預(yù)算
項目支出預(yù)算118萬元,占支出總預(yù)算46.25%,同比減少67萬元,下降36.22%,減少的主要原因是2022年與全國政協(xié)書畫室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風情水彩畫展”,項目經(jīng)費預(yù)算104萬元,該畫展2022年已經(jīng)完成。
四、財政撥款收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況說明
2023年收入總預(yù)算255.12萬元,與2022年同比減少39.09萬元,下降13.29%。其中:一般公共預(yù)算撥款255.12萬元,同比減少39.09萬元,下降13.29%。
收入預(yù)算減少的主要原因是2022年與全國政協(xié)書畫室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風情水彩畫展”,項目經(jīng)費預(yù)算104萬元,該畫展2022年已經(jīng)完成。
(二)支出預(yù)算情況說明
2023年支出總預(yù)算255.12萬元,其中:基本支出預(yù)算137.12萬元,占支出總預(yù)算53.75%,同比增加27.91萬元,增長25.56%;項目支出預(yù)算118萬元,占支出總預(yù)算46.25%,同比減少67萬元,下降36.22%,減少的主要原因是2022年與全國政協(xié)書畫室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風情水彩畫展”,項目經(jīng)費預(yù)算104萬元,該畫展2022年已經(jīng)完成。
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
一般公共預(yù)算撥款255.12萬元,同比減少39.09萬元,下降13.29%。全部為經(jīng)費撥款。
一般公共預(yù)算撥款減少的主要原因是2022年與全國政協(xié)書畫室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風情水彩畫展”,項目經(jīng)費預(yù)算104萬元,該畫展2022年已經(jīng)完成。
(二)一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)功能分類情況
(1)201類一般公共服務(wù)科目(類)支出類科目218.66萬元,占支出總預(yù)算85.71%,同比減少46.74萬元,下降17.61%。
(2)208類社會保障和就業(yè)支出類科目20.19萬元,占支出總預(yù)算7.91%,同比增加4.51萬元,增長28.76%。
(3)210類衛(wèi)生健康支出類科目6.35萬元,占支出總預(yù)算2.49%,同比增加1.06萬元,增長20.04%。
(4)221類住房保障支出類科目9.92萬元,占支出總預(yù)算3.89%,同比增加2.08萬元,增長26.53%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2023年預(yù)算數(shù)為218.66萬元,比2022年預(yù)算數(shù)增加138.26萬元,增長171.96%,增長的原因是2023年項目支出功能分類全部由“其他政協(xié)事務(wù)”調(diào)整為事業(yè)運行。
2.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)(項)2022年預(yù)算數(shù)為0萬元,比2022年預(yù)算數(shù)減少185萬元,減少100%,減少的原因是2023年項目支出功能分類全部由“其他政協(xié)事務(wù)”調(diào)整為事業(yè)運行。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2022年預(yù)算數(shù)13.23萬元,比2022年預(yù)算數(shù)增加2.78萬元,增長26.6%,增長的原因是人員增加,2022年在職在編人數(shù)4人,2023年增加一人共5人。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2023年預(yù)算數(shù)6.61萬元,比2022年預(yù)算數(shù)增加1.38萬元,增長26.39%,增長的原因是人員增加,2022年在職在編人數(shù)4人,2023年增加一人共5人。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2022年預(yù)算數(shù)6.35萬元,比2021年預(yù)算數(shù)增加1.06萬元,增長20.04%,增長的原因是人員增加,2022年在職在編人數(shù)4人,2023年增加一人共5人。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2023年部門預(yù)算9.92萬元,比2022年預(yù)算數(shù)增加2.08萬元,增長26.53%,增長的原因是人員增加,2022年在職在編人數(shù)4人,2023年增加一人共5人。
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出137.12萬元,其中:
人員經(jīng)費124.72萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出(詳見2023年部門預(yù)算報表六:一般公共預(yù)算基本支出表)。
公用經(jīng)費12.4萬元,主要包括:辦公費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出費用(詳見2023年部門預(yù)算報表六:一般公共預(yù)算基本支出表)。
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.15萬元,與2022年一致。其中:2022、2023年因公出國(境)經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行維護費均為0萬元;公務(wù)接待費預(yù)算0.15萬元,與上年持平。
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明
我部門2023年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我部門2023年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十、其他重要事項的情況說明
(一)運行經(jīng)費
本單位為公益一類全額撥款事業(yè)單位,2023年運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算12.4萬元,較2022年預(yù)算11.66萬元,增加0.74萬元,增加6.35%。
(二)政府采購情況
2023年度無政府采購項目。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位無公務(wù)用車,無大型設(shè)備。2023年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置,未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)績效目標設(shè)置情況
2023年按照全面績效管理要求,所有項目支出鈞設(shè)置了績效目標。
(五)其他一般性轉(zhuǎn)移支付補助市縣項目支出預(yù)算說明
本單位無一般性轉(zhuǎn)移支付補助市縣項目支出。
第三部分 名詞解釋
(一)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支持,不包括行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
(二)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)(項):反映除上述項目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。
(三)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實行養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(四)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實行職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
(五)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療費。
(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(七)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(九)“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費用。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國際城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十)機關(guān)運行經(jīng)費:保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2023年部門預(yù)算報表