自治區(qū)政協辦公廳2023年部門預算
中國人民政治協商會議
廣西壯族自治區(qū)委員會 辦公廳
2023年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機構設置
三、部門預算單位構成
第二部分 自治區(qū)政協辦公廳2023年部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支情況說明
五、2022年一般公共預算支出情況說明
六、2023年一般公共預算基本支出預算情況說明
七、2023年一般公共預算“三公”經費情況說明
八、2023年政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 自治區(qū)政協辦公廳2023年部門預算報表
表一:部門收支總體情況表
表二:部門收入總體情況表
表三:部門支出總體情況表
表四:財政預算撥款收支總體情況表
表五:一般公共預算支出情況表
表六:一般公共預算基本支出情況表
表七:一般公共預算“三公”經費情況表
表八:政府性基金預算支出情況表
表九:國有資本經營預算支出情況表
表十:預算項目績效目標公開表
第一部分 部門概況
一、主要職能
政協廣西壯族自治區(qū)委員會辦公廳承擔為政協廣西壯族自治區(qū)委員會履行政治協商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務的各項工作,其主要職能是:
(一)負責政協廣西壯族自治區(qū)委員會全體會議、常務委員會會議、常務委員專題座談會、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。
(二)負責政協廣西壯族自治區(qū)委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定的具體組織實施工作。
(三)研究統一戰(zhàn)線和廣西人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議;起草自治區(qū)政協的重要文稿;協調和組織自治區(qū)政協的對內對外宣傳工作。
(四)負責協調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展相關的組織服務工作。
(五)負責自治區(qū)政協委員提案辦理的協調和服務工作。
(六)整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議案;收集反映社情民意,處理政協委員和人民群眾的來信來訪。
(七)負責自治區(qū)政協委員視察、學習等活動的組織服務工作。
(八)參與自治區(qū)政協委員的協商推薦、屆中增補等有關人事工作。
(九)負責與自治區(qū)黨委、自治區(qū)人大、自治區(qū)政府有關部門及地方政協的工作聯系;負責聯系廣西各民主黨派、廣西壯族自治區(qū)工商聯及政協的其他參加單位。
(十)負責自治區(qū)政協機關的外事工作、機構編制和干部人事管理工作,指導各級政協干部的培訓工作。
(十一)負責自治區(qū)政協及機關的后勤保障工作和經費管理工作。
(十二)承辦自治區(qū)政協領導同志交辦的其他事項。
二、機構設置
1.2023年是第十三屆政協廣西壯族自治區(qū)委員會第一年,委員約700人,分為30個屆別,有常委約150人,現主席、副主席18人,秘書長1人,下設9個專門委員會,即:提案委員會、經濟委員會、農業(yè)和農村委員會、人口資源環(huán)境委員會、教科衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、港澳臺僑和外事委員會、文化文史和學習委員會。
2.政協廣西壯族自治區(qū)委員會辦公廳是政協廣西壯族自治區(qū)委員會的工作機構,為行政單位。下設1個廳級機構:委員聯絡工作委員會;1個副廳級機構:研究室;22個處級機構:委員履職工作處、委員聯絡服務工作處、研究室綜合處、研究室理論處、秘書處、宣傳處、督查處、人事處、接待處、行政處、信息網絡處、離退休人員工作處、機關黨委、提案委員會辦公室、經濟委員會辦公室、農業(yè)和農村委員會辦公室、人口資源環(huán)境委員會辦公室、教科衛(wèi)體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、港澳臺僑和外事委員會辦公室、文化文史和學習委員會辦公室;設2個正處級全額撥款事業(yè)單位:廣西政協報社、廣西政協書畫院(廣西政協文史館)。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看,政協廣西壯族自治區(qū)委員會部門預算包括:辦公廳本級預算、廣西政協報社預算、廣西政協書畫院(廣西政協文史館)預算。

第二部分 2023年部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
2023年收入總預算11137.06萬元,同比增加1189.95萬元,同比增長11.96%。其中:一般公共預算撥款10051.11萬元,同比增加965.31萬元,同比增長10.62%。未納入財政專戶管理的收入安排的資金1085.94萬元,同比增加246.35萬元,增長29.34%。其中:事業(yè)收入安排的資金964.12萬元,同比增加274.36萬元,增長41.83%,其他收入安排的資金121.83萬元,同比減少38萬元,下降23.78%。
2023年支出總預算11137.06萬元,同比增加1189.95萬元,同比增長11.96%。其中:基本支出預算5262.57萬元,占支出總預算47.25%,同比增加491.68萬元,增長10.31%;項目支出預算5874.49萬元,占支出總預算52.75%,同比增加698.27萬元,增長13.49%。
收支預算增加的原因是財政撥款收支增加,財政撥款收支增加主要是2023年是十三屆政協廣西壯族自治區(qū)委員會第一年,按照以往慣例會期比上年多2天,會議費增加;根據新冠肺炎疫情防控要求,自治區(qū)政協十三屆一次全體會議召開期間計劃實行閉環(huán)管理,增加閉環(huán)管理經費350萬元。
二、部門收入體情況說明
2023年收入總預算11137.06萬元,同比增加1189.95萬元,同比增長11.96%。其中:
一般公共預算撥款10051.11萬元,同比增加965.31萬元,同比增長10.62%。
未納入財政專戶管理的收入安排的資金1085.94萬元,同比增加246.35萬元,增長29.34%。其中:事業(yè)收入安排的資金964.12萬元,同比增加274.36萬元,增長41.83%。其他收入安排的資金121.83萬元,同比減少38萬元,下降23.78%。
2023年收入預算結構圖

2022、2023年收入總預算對比圖


收入預算增加的原因是財政撥款收入增加,財政撥款收入增加主要是2023年是十三屆政協廣西壯族自治區(qū)委員會第一年,按照以往慣例會期比上年多2天,會議費增加;根據新冠肺炎疫情防控要求,自治區(qū)政協十三屆一次全體會議召開期間計劃實行閉環(huán)管理,增加閉環(huán)管理經費350萬元。
未納入財政專戶管理的收入增加,是下屬二級單位廣西政協報社的事業(yè)收入增加。
三、部門支出總體情況說明
2023年支出總預算11137.06萬元,同比增加1189.95萬元,同比增長11.96%。其中:
基本支出預算5262.57萬元,占支出總預算47.25%,同比增加491.68萬元,增長10.31%。
項目支出預算5874.49萬元,占支出總預算52.75%,同比增加698.27萬元,增長13.49%。
2022年、2023年支出總預算對比圖

支出預算增加的原因是財政撥款支出增加,財政撥款支出增加主要是2023年是十三屆政協廣西壯族自治區(qū)委員會第一年,按照以往慣例會期比上年多2天,會議費支出增加;根據新冠肺炎疫情防控要求,自治區(qū)政協十三屆一次全體會議召開期間計劃實行閉環(huán)管理,增加閉環(huán)管理經費350萬元。
1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類。
其中:
201類一般公共服務支出類科目9396.67萬元,占支出總預算84.37%,同比增加967.742元,增長11.48%。
208類社會保障和就業(yè)支出類科目1146.61萬元,占支出總預算10.3%,同比增加138.15萬元,增長13.7%。
210類衛(wèi)生健康支出類科目230.21萬元,占支出總預算2.07%,同比增加32.42萬元,增長16.39%。
221類住房保障支出類科目363.57萬元,占支出總預算3.26%,同比增加51.64萬元,增長16.55%。
2023年支出總預算功能分類圖

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出和項目支出預算。
(1)基本支出預算
基本支出預算5262.57萬元,占支出總預算47.25%,同比增加491.68萬元,增長10.31%。其中:
人員類項目支出預算4439.06萬元,占基本支出預算84.35%,同比增加587.87萬元,增長15.26%。其中:工資福利支出預算3982.03萬元,占基本支出預算75.66%,同比增加557.78萬元,增長16.29%;對個人和家庭的補助支出預算457.03萬元,占基本支出預算8.68%,同比增加30.09萬元,增長7.05%。
運轉類公用經費項目支出(商品和服務支出)預算823.51萬元,占基本支出預算15.64%,同比增加20.88萬元,增長4.89%。
(2)項目支出預算
項目支出預算5874.49萬元,占支出總預算52.75%,同比增加698.27萬元,增長13.49%。

四、財政撥款收支情況說明
(一)收入預算情況說明
2023年財政撥款收入預算10051.11萬元,同比增加965.32萬元,增長10.62%。
財政撥款收入增加主要是2023年是十三屆政協廣西壯族自治區(qū)委員會第一年,按照以往慣例會期比上年多2天,會議費增加;根據新冠肺炎疫情防控要求,自治區(qū)政協十三屆一次全體會議召開期間計劃實行閉環(huán)管理,增加閉環(huán)管理經費350萬元。
(二)支出預算情況說明
2023年財政撥款支出預算10051.11萬元,其中:基本支出預算5247.26萬元,占支出總預算52.21%,同比增加488.39萬元,增長10.26%;項目支出預算4803.85萬元,占支出總預算47.79%,同比增加476.93萬元,增長11.02%。
財政撥款支出增加主要是2023年是十三屆政協廣西壯族自治區(qū)委員會第一年,按照以往慣例會期比上年多2天,會議費支出增加;根據新冠肺炎疫情防控要求,自治區(qū)政協十三屆一次全體會議召開期間計劃實行閉環(huán)管理,增加閉環(huán)管理經費350萬元。
五、2023年一般公共預算支出情況說明
(一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預算收入預算10051.11萬元,同比增加965.32萬元,增長10.62%。全部為經費撥款。
一般公共預算收入增加主要是2023年是十三屆政協廣西壯族自治區(qū)委員會第一年,按照以往慣例會期比上年多2天,會議費增加;根據新冠肺炎疫情防控要求,自治區(qū)政協十三屆一次全體會議召開期間計劃實行閉環(huán)管理,增加閉環(huán)管理經費350萬元。
(二)一般公共預算撥款支出結構功能分類情況
(1)201類一般公共服務支出類科目8319.32萬元,占支出總預算84.97%,同比增加744.9萬元,增長9.83%。
(2)208類社會保障和就業(yè)支出類科目1138.01萬元,占支出總預算11.62%,同比增加136.36萬元,增長13.61%。
(3)210類衛(wèi)生健康支出類科目230.21萬元,占支出總預算2.35%,同比增加32.42萬元,增長16.39%。
(4)221類住房保障支出類科目363.57萬元,占支出總預算3.71%,同比增加51.64萬元,增長16.55%。
(三)一般公共預算撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項)2023年預算數為3425.72萬元,比2022年執(zhí)行數3676.02萬元減少250.3萬元,下降6.81%,減少原因主要是2022年執(zhí)行過程中追加了年度績效考評獎金。
2.一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)2023年預算數為1060.92萬元,比2022年執(zhí)行數1028.71萬元增加32.21萬元,增長3.13%,基本持平。
3.一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項)2023年預算數1056.36萬元,比2022年執(zhí)行數801.4萬元增加254.96萬元,增長31.81%。增長的主要原因是2023年是十三屆政協廣西壯族自治區(qū)委員會第一年,按照以往慣例會期比上年多2天,會議費增加。
4.一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項)2023年預算數220.1萬元,與2022年執(zhí)行數65.05萬元增加155.05萬元。增長238.36%,增加的主要原因是2022年受新冠肺炎疫情影響,部分委員視察計劃未成行。
5.一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項)2023年預算數1444.13萬元,比2022年執(zhí)行數1081.21萬元增加362.92萬元,增長33.57%,增長的主要原因是2023年“參政議政”、政協委員界別活動等項目費用增加。
6.一般公共服務(類)政協事務(款)事業(yè)運行(項)2023年預算數396.09萬元,比2022年執(zhí)行數259.47萬元增加109.62萬元,增長42.23%,增長的主要原因是廣西政協報社事業(yè)收支增加。
7.一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務(項)2023年預算數716萬元,比2022年執(zhí)行數888.64萬元減少172.64萬元,下降19.43%,主要是2023年減少“同心會堂建設專項資金”項目190萬元。
8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2023年預算數385.34萬元,比2022年執(zhí)行數353萬元增加32.34萬元,增長9.16%,增長的原因是退休人員增加。
9.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2023年預算數0.8萬元,比2022年執(zhí)行數0.15萬元增加0.65萬元,該項為人員定額經費,屬于廣西政協報社退休人員經費。
10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2023年預算數484.77萬元,比2022年執(zhí)行數436.94萬元增加47.83萬元,增長10.94%。增長的原因主要是人員增加,繳費基數調整引起應繳費用增長。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2023年預算數237.89萬元,比2022年執(zhí)行數214.4萬元增加23.49萬元,增長10.96%,增長的原因是繳費基數調整引起應繳費用增長。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2023年預算數29.21萬元,比2022年預算執(zhí)行數25.8萬元增加3.41萬元,增長13.22%,該項是根據文件要求應繳納的殘疾人保障金,增長的原因是繳費基數調整,應繳費用相應增長。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2023年預算數219.71萬元,比2022年執(zhí)行數197.99萬元增加21.72萬元,增長10.97%,增長的原因檔人員增加,應繳費用增加。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2023年預算數10.5萬元,比2022年執(zhí)行數8.45萬元增加2.05萬元,增長24.26%,增長的原因是人員增加,應繳費用增加。
15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2023年預算數363.57萬元,比2022年執(zhí)行數347.59萬元增加15.98萬元,增長4.6%,增長的原因是人員增加,應繳費用增加。
六、2023年一般公共預算基本支出預算情況說明
2023年一般公共預算基本支出5247.26萬元,其中:
人員經費4423.75萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出(詳見2023年部門預算報表六:一般公共預算基本支出情況表)。
公用經費823.51萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出費用(詳見2023年部門預算報表六:一般公共預算基本支出情況表)。
七、2023年一般公共預算“三公”經費情況說明
2023年一般公共預算“三公”預算經費40.31萬元,同比減少44.08萬元,下降52.23%。其中:
因公出國(境)費0萬元。
公務用車購置及運行維護費0萬元。
公務接待40.31萬元,與上年同比持平,零增長。
2022、2023年“三公”經費預算對比圖

具體如下:
(1)因公出國(境)預算0萬元,比上年減少44.08萬元,減少的原因是,根據自治區(qū)財政廳預算編制有關要求,2023年因公出國(境)經費不納入部門預算。
(2)公務接待費預算40.31萬元,與上年40.31萬元持平,零增長。
(3)公務用車購置及運行維護費0萬元,比上年0萬元持平,零增長。其中:
公務用車購置費2023年預算安排0萬元,與上年一致,零增長。
公務用車運行維護費2023年預算安排0萬元,與上年一致,零增長。
2022年、2023年“三公經費”預算對比表

八、2023年政府性基金預算支出情況說明
我部門2023年部門預算無政府性基金預算。
九、國有資本經營預算支出情況說明
我部門2023年部門預算無國有資本經營預算。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2023年政協辦公廳本級及下屬單位共有1個行政機關即辦公廳本級、2個事業(yè)單位即廣西政協報社和廣西政協書畫院(廣西政協文史館)。機關運行經費財政撥款預算823.51萬元,占基本支出預算15.69%,同比增加20.88萬元,增長2.6%。增長的主要原因是人員變動,引起定額經費正常變動。
(二)政府采購情況
根據《中華人民共和國采購法》,結合自治區(qū)政府采購辦公室的有關規(guī)定,2023年政府采購預算1356.72萬元,同比增加81.67萬元,增長6.41%。政府集中采購248.14萬元,占政府采購預18.29%,同比增加145.37萬元,增長58.58%;分散采購預算1108.58萬元,占政府采購預算71.71%,同比減少63.7萬元,下降5.43%。
貨物采購345.08萬元,占政府采購預算25.43%;工程采購0萬元;服務采購1011.64萬元,占政府采購預算74.57%。
(三)國有資產占有使用情況
2023年本部門無國有資產占用相關情況。
(四)績效目標設置情況
2023年根據自治區(qū)有關文件要求實施全面預算績效管理,每個項目都設定了績效并編制了績效目標表,例如:




(五)其他一般性轉移支付補助市縣項目支出預算說明
三級文史館建設補助市縣政協180萬元。
根據全國政協關于開展“中國政協文史資料數據庫工程建設”的要求,自治區(qū)政協第35次主席會議研究決定,以項目建設為載體,加強全區(qū)政協文史館建設,力爭在“十三五”期間建立自治區(qū)、市、縣(市、區(qū))政協三級文史館體系,推動全區(qū)政協文史資料工作整體邁上新臺階。根據“十三五”期間縣(市)政協文史館建設情況,自治區(qū)政協決定在“十四五”期間加大縣(市)級文史館建設覆蓋面,繼續(xù)按照“十三五”期間標準每個縣補助30萬元。2023年擬補助柳州市柳北區(qū)政協;梧州市龍圩區(qū)政協;貴港市港北區(qū)政協;百色市田陽區(qū)政協;河池市東蘭縣政協;崇左市江州區(qū)政協各30萬元,合計180萬元。
定點聯系縣幫扶經費50萬元。
為了鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興銜接,市縣鄉(xiāng)村振興良好開局,帶動農民增收致富,2023年安排定點聯系縣幫扶經費50萬元。
第三部分 名詞解釋
(一)未納入財政專戶管理的資金:主要是指廣西政協報社的發(fā)行收入。
(二)一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括參照公務員管理的事業(yè)單位)用于保障機構運行、開展日常工作的基本支出。
(三) 一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括參照公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(四)一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項):反映各級政協召開政治協商會議等專門會議的支出。
(五)一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項):反映政協委員開展各類視察的支出。
(六)一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項):反映政協為參政議政進行調研、檢查等方面的支出。
(七)一般公共服務(類)政協事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支持,不包括行政單位(包括參照公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
(八)一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務(項):反映除上述項目以外的其他政協事務支出。
(九) 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括參照公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。
(十)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
(十一)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實行養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(十二)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療費。
(十三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療費。
(十四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十七)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費用。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國際城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十八)機關運行經費:保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2023年部門預算報表