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廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)2021年部門預(yù)算

2021-02-22 08:32:00  來源:自治區(qū)政協(xié)辦公廳
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目 錄

 

  第一部分 部門概況

  一、主要職能

  二、機構(gòu)設(shè)置

  三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  第二部分 2021年部門預(yù)算報表

  表一:部門收支總體情況表

  表二:部門收入總體情況表

  表三:部門支出總體情況表

  表四:財政預(yù)算撥款收支總體情況表

  表五:一般公共預(yù)算支出情況表

  表六:一般公共預(yù)算基本支出情況表

  表七:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況表

  表八:政府性基金預(yù)算支出情況表

  第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

  第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

 
  一 主要職能
 
  廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)實行“一個機構(gòu)、兩塊牌子”其主要職能是:
 
  (一)開展書畫藝術(shù)交流、學(xué)術(shù)研討和組織委員書畫家開展采風(fēng)、考察等活動。
 
  (二)舉辦書畫展和負(fù)責(zé)書畫作品的收集于管理。
 
  (三)征集、收藏、研究、展示、利用人民政協(xié)的文史資料(手稿、照片、書刊、音像)和書畫作品。
 
  (四)開展文史資料、政協(xié)理論、政協(xié)文化方面的學(xué)術(shù)研究和交流活動等。
 
  二、機構(gòu)設(shè)置
 
  廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)實行“一個機構(gòu)、兩塊牌子”,內(nèi)設(shè)廣西政協(xié)書畫院和廣西政協(xié)文史館。
 
  第二部分 2021年部門預(yù)算報表
(詳見報表部分)
 
  附件:廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)2021年部門預(yù)算
 
 
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
 
  一、部門收支總預(yù)算情況說明。
 
  2021年收入總預(yù)算233.62萬元,與2020年度同比增加124萬元萬元,增長113.19%。其中:一般公共預(yù)算撥款233.62萬元,同增加124萬元,同比增長113.19%。
 
  2021年支出總預(yù)算233.62萬元,其中:基本支出預(yù)算106.62萬元,占支出總預(yù)算45.64%,同比減少3萬元,下降2.74%;項目支出預(yù)算127萬元,占支出總預(yù)算54.36%,同比增加127萬元。
 
 
  收支預(yù)算增加的主要原因是項目支出預(yù)算增加。項目支出預(yù)算增加主要是因為單位沒有獨立核算,2020年以前項目預(yù)算在辦公廳本級下統(tǒng)一編制沒有設(shè)立項目庫,2021年根據(jù)預(yù)算編制及單位內(nèi)控管理要求,歸屬各二級單位的項目在各單位名下編制經(jīng)費預(yù)算。
 
  二、部門收入總預(yù)算說明。
 
  2021年收入總預(yù)算233.62萬元,與2020年度同比增加124萬元萬元,增長113.19%。其中:一般公共預(yù)算撥款233.62萬元,同增加124萬元,同比增長113.19%。
 
  收入預(yù)算增加的主要原因是項目增加。項目預(yù)算增加主要是因為單位沒有獨立核算,2020年以前項目預(yù)算在辦公廳本級下統(tǒng)一編制沒有設(shè)立項目庫,2021年根據(jù)預(yù)算編制及單位內(nèi)控管理要求,歸屬各二級單位的項目在各單位名下編制經(jīng)費預(yù)算。
 
  三、部門支出總預(yù)算情況說明。
 
  2021年支出總預(yù)算233.62萬元,其中:
 
  基本支出預(yù)算106.62萬元,占支出總預(yù)算45.64%,同比減少3萬元,下降2.74%;
 
  項目支出預(yù)算127萬元,占支出總預(yù)算54.36%,同比增加127萬元。
 
2020年、2021年支出總預(yù)算對比圖
 
  支出預(yù)算增加的主要原因是項目支出增加。項目支出預(yù)算增加主要是因為單位沒有獨立核算,2020年以前項目預(yù)算在辦公廳本級下統(tǒng)一編制沒有設(shè)立項目庫,2021年根據(jù)預(yù)算編制及單位內(nèi)控管理要求,歸屬各二級單位的項目在各單位名下編制經(jīng)費預(yù)算。
 
  1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:
 
  201類一般公共服務(wù)科目(類)支出類科目206.23萬元,占支出總預(yù)算88.28%,同比增加125.01萬元,增長153.92%。
 
  208類社會保障和就業(yè)支出類科目15.07萬元,占支出總預(yù)算6.45%,同比減少1.09萬元,下降6.75%。
 
  210類衛(wèi)生健康支出類科目4.78萬元,占支出總預(yù)算2.05%,同比增加0.27萬元,增加5.99%。
 
  221類住房保障支出類科目7.54萬元,占支出總預(yù)算3.22%,同比減少0.19萬元,下降2.46%。
 
 
 
  2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出和項目支出預(yù)算。
 
  (1)基本支出預(yù)算
 
  基本支出預(yù)算106.62萬元,占支出總預(yù)算45.64%,同比減少3萬元,下降2.74%。其中:
 
  人員類項目支出預(yù)算94.61萬元,占基本支出預(yù)算88.74%,同比減少2.59萬元,下降2.66%。其中:
 
  工資福利支出預(yù)算91.47萬元,占基本支出預(yù)算96.68%,同比減少2.51萬元,下降2.67%;
 
  對個人和家庭的補助支出預(yù)算3.14萬元,占基本支出預(yù)算3.43%,同比減少0.08萬元,下降2.48%。
 
  運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目支出(商品和服務(wù)支出)預(yù)算12.01萬元,占基本支出預(yù)算12.69%,同比減少0.41萬元,下降3.30%。
 
  支出減少的原因是人員減少,相應(yīng)的經(jīng)費減少。
 
  (2)項目支出預(yù)算
 
  項目支出預(yù)算127萬元,占支出總預(yù)算54.36%,同比增加127萬元。
 
  項目支出預(yù)算增加主要是因為單位沒有獨立核算,2020年以前項目預(yù)算在辦公廳本級下統(tǒng)一編制沒有設(shè)立項目庫,2021年根據(jù)預(yù)算編制及單位內(nèi)控管理要求,歸屬各二級單位的項目在各單位名下編制經(jīng)費預(yù)算。
 
  四、財政撥款收支情況說明。
 
  (一)收入預(yù)算情況說明
 
  2021年財政撥款收入預(yù)算233.62萬元,同比增加124萬元,同比增長113.19%。
 
  收入預(yù)算增加的主要原因是項目增加。項目預(yù)算增加主要是因為單位沒有獨立核算,2020年以前項目預(yù)算在辦公廳本級下統(tǒng)一編制沒有設(shè)立項目庫,2021年根據(jù)預(yù)算編制及單位內(nèi)控管理要求,歸屬各二級單位的項目在各單位名下編制經(jīng)費預(yù)算。
 
  (二)支出預(yù)算情況說明
 
  2021年支出總預(yù)算233.62萬元,其中:基本支出預(yù)算106.62萬元,占支出總預(yù)算45.64%,同比減少3萬元,下降2.74%;項目支出預(yù)算127萬元,占支出總預(yù)算54.36%,同比增加127萬元。
 
  支出預(yù)算增加的主要原因是項目支出增加。項目支出預(yù)算增加主要是因為單位沒有獨立核算,2020年以前項目預(yù)算在辦公廳本級下統(tǒng)一編制沒有設(shè)立項目庫,2021年根據(jù)預(yù)算編制及單位內(nèi)控管理要求,歸屬各二級單位的項目在各單位名下編制經(jīng)費預(yù)算。
 
  五、2021年一般公共預(yù)算支出情況說明
 
  (一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
 
  一般公共預(yù)算撥款233.62萬元,同增加124萬元,同比增長113.19%,全部為經(jīng)費撥款。
 
  一般公共預(yù)算收入增加的主要原因是項目增加。項目預(yù)算增加主要是因為單位沒有獨立核算,2020年以前項目預(yù)算在辦公廳本級下統(tǒng)一編制沒有設(shè)立項目庫,2021年根據(jù)預(yù)算編制及單位內(nèi)控管理要求,歸屬各二級單位的項目在各單位名下編制經(jīng)費預(yù)算。
 
  (二)一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)功能分類情況
 
  (1)201類一般公共服務(wù)科目(類)支出類科目206.23萬元,占支出總預(yù)算88.28%,同比增加125.01萬元,增長153.92%。
 
  (2)208類社會保障和就業(yè)支出類科目15.07萬元,占支出總預(yù)算6.45%,同比減少1.09萬元,下降6.75%。
 
  (3)210類衛(wèi)生健康支出類科目4.78萬元,占支出總預(yù)算2.05%,同比增加0.27萬元,增加5.99%。
 
  (4)221類住房保障支出類科目7.54萬元,占支出總預(yù)算3.22%,同比減少0.19萬元,下降2.46%。
 
  (三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
 
  1.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2021年預(yù)算數(shù)為79.23萬元,比2020年預(yù)算數(shù)81.22萬元減少1.99萬元,下降2.45%,基本持平。
 
  2. 一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)(項)2021年預(yù)算數(shù)為127萬元,比2020年增加127萬元,增加的原因主要是原項目在辦公廳本級下統(tǒng)一編制,2021年開始在單位項目庫編制。
 
  3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2021年預(yù)算數(shù)10.05萬元,比2020年預(yù)算數(shù)10.30萬元增加0.25萬元,基本持平。
 
  4. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2021年預(yù)算數(shù)5.02萬元,比2020年預(yù)算書5.15減少0.13萬元,基本持平。
 
  5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2021年預(yù)算數(shù)4.78萬元,比2020年預(yù)算數(shù)4.51增加0.27萬元,增長5.99%,增長的主要原因是其他社會保障和就業(yè)支出2021年開始并入該項目下核算。
 
  6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年部門預(yù)算7.54萬元,比2020年預(yù)算數(shù)7.73萬元減少0.19萬元,基本持平。
 
 
  六、2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
 
  2021年一般公共預(yù)算基本支出106.62元,其中:
 
  人員經(jīng)費94.61萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出(詳見2021年部門預(yù)算報表六:一般公共預(yù)算基本支出表)。
 
  公用經(jīng)費12.01萬元,主要包括:辦公費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出費用(詳見2021年部門預(yù)算報表六:一般公共預(yù)算基本支出表)。
 
  七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
 
  2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.15萬元,與2020年0.15萬元持平。其中,2020.2021年因公出國(境)經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行維護費均為0萬元;公務(wù)接待費預(yù)算0.15萬元。
 
  八、2021年政府性基金預(yù)算支出情況說明
 
  2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
 
  九、其他重要事項的情況說明
 
  (一)運行經(jīng)費。
 
  本單位為公益一類全額撥款事業(yè)單位,2021年運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算12.01萬元,較2020年預(yù)算12.42萬元,下降0.31萬元,基本持平。
 
  (二)政府采購情況。
 
  根據(jù)《中華人民共和國采購法》,結(jié)合自治區(qū)政府采購辦公室的有關(guān)規(guī)定,本年度納入政府采購項目預(yù)算12萬元,同比增加12萬元。其中政府集中采購12萬元,占政府采購預(yù)算100%,同比增加12萬元,增長100%。增長的主要是因為單位沒有獨立核算,2020年以前年度項目預(yù)算在辦公廳本級下統(tǒng)一編制沒有設(shè)立項目庫,2021年根據(jù)預(yù)算編制及單位內(nèi)控管理要求,歸屬各二級單位的項目在各單位名下編制經(jīng)費預(yù)算,相應(yīng)屬于項目內(nèi)的政府采購預(yù)算也編制在單位名下。
 
  (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
 
  本單位無公務(wù)用車,無大型設(shè)備。2021年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置,未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
 
  (四)績效目標(biāo)設(shè)置情況。
 
  2021年無項目實施績效目標(biāo)管理。
 
  (五)其他一般性轉(zhuǎn)移支付補助市縣項目支出預(yù)算說明
 
  本單位無一般性轉(zhuǎn)移支付補助市縣項目支出。
 
 
第四部分 名詞解釋
 
  (一)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支持,不包括行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
 
  (二)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)(項):反映除上述項目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。
 
  (三)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實行養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
 
  (四)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實行職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
 
  (五)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療費。
 
  (六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
 
  (七)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
 
  (八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
 
  (九)“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費用。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國際城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
 
  (十)機關(guān)運行經(jīng)費:保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
 
廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)
2021年2月18日