廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)2025年部門預算

2025-02-12 08:08:00  來源:廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)
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廣西政協(xié)書畫院
(廣西政協(xié)文史館)
2025年部門預算
 
  目 
 
  第一部分 單位概況
  一、單位主要職能
  二、單位機構(gòu)設置
  第二部分 廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)2025年單位預算說明
  一、單位收支總體情況說明
  二、單位收入體情況說明
  三、單位支出總體情況說明
  四、政府性基金預算支出情況說明
  五、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
  六、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
  七、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
  八、政府采購預算安排情況說明
  九、國有資產(chǎn)占用情況說明
  十、預算績效目標情況說明
  第三部分 名詞解釋
  第四部分 廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)2025年預算公開報表
  表一:部門收支總體情況表
  表二:部門收入總體情況表
  表三:部門支出總體情況表
  表四:財政撥款收支總體情況表
  表五:一般公共預算支出情況表
  表六:一般公共預算基本支出情況表
  表七:財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費
  表八:政府性基金預算支出情況表
  表九:國有資本經(jīng)營預算支出情況表
  表十:自治區(qū)本級項目績效目標公開表
  表十一:自治區(qū)對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標公開表
 
 
第一部分 單位概況
 
  一、主要職能
 
  廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)實行“一個機構(gòu)、兩塊牌子”其主要職能是:
 
  (一)開展書畫藝術(shù)交流、學術(shù)研討和組織委員書畫家開展采風、考察等活動。
 
  (二)舉辦書畫展和負責書畫作品的收集于管理。
 
  (三)征集、收藏、研究、展示、利用人民政協(xié)的文史資料(手稿、照片、書刊、音像)和書畫作品。
 
  (四)開展文史資料、政協(xié)理論、政協(xié)文化方面的學術(shù)研究和交流活動等。
 
  二、機構(gòu)設置
 
  廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)實行“一個機構(gòu)、兩塊牌子”,內(nèi)設廣西政協(xié)書畫院和廣西政協(xié)文史館。
 
 
第二部分 2025年單位預算情況說明
 
  一、單位收支總預算情況說明
 
  2025年收入總預算272.88萬元,總支出272.88萬元(不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。總收入較上年減少107.21萬元,下降28.21%,主要原因是2024年廣西政協(xié)文史館展廳運行展陳設備內(nèi)容升級收入增加??傊С鲚^上年減少107.21萬元,下降28.21%,減少的主要原因2024年廣西政協(xié)文史館展廳展陳設備升級、內(nèi)容更新,增加支出。
 
  二、單位預算收入總體情況說明
 
  2025年收入總預算272.88萬元,總收入較上年減少107.21萬元,下降28.21%,全部為一般公共預算撥款。
 
  減少的主要原因2024年廣西政協(xié)文史館展廳展陳設備升級、內(nèi)容更新增加支出。
 
  三、單位預算支出總體情況說明
 
  2025年單位總支出272.88萬元,較上年減少107.21萬元,下降28.21%,減少的主要原因2024年廣西政協(xié)文史館展廳展陳設備升級、內(nèi)容更新增加支出。單位主要支出包括:基本支出預算127.43萬元,占支出總預算46.7%,同比減少2.76萬元,下降2.12%;項目支出預算145.45萬元,占支出總預算53.3%,同比減少104.45萬元,下降41.8%,減少的主要原因2024年廣西政協(xié)文史館展廳展陳設備升級、內(nèi)容更新增加支出。
 
2024年、2025年支出總預算對比圖
 
  支出預算減少的主要原因2024年廣西政協(xié)文史館展廳展陳設備升級、內(nèi)容更新增加支出。
 
  四、2025年政府性基金預算支出情況說明
 
  我單位2025年無政府性基金預算。
 
  五、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
 
  我單位2025年無國有資本經(jīng)營預算。
 
  六、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
 
  我單位2025年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算為0.15萬元,同口徑與2024年一致。具體如下:
 
  (一)因公出國(境)費2025年預算安排0萬元,與上年一致。
 
  (二)公務用車購置及運行費2025年預算安排0萬元,與上年一致。
 
  (三)公務接待費2025年預算安排0.15萬元,與上年持平。
 
  七、事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
 
  我單位事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費主要是運用于購買貨物和服務的各項資金。2025年我單位事業(yè)單位運行經(jīng)費預算12.27萬元,較2024年預算減少0.13萬元,基本持平。
 
  八、政府采購預算安排情況說明
 
  我單位2025年度無政府采購項目。
 
  九、國有資產(chǎn)占用情況說明
 
  我單位2025年無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
 
  十、預算績效目標情況說明
 
  (一)我單位2025年所有項目支出全面實施績效管理,涉及自治區(qū)本級項目2個,預算資金145.45萬元,無對下轉(zhuǎn)移支出項目??冃繕饲闆r詳見報表。
 
  (二)重點項目預算績效目標說明。
 
 
  (三)其他一般性轉(zhuǎn)移支付補助市縣項目支出預算說明
 
  本單位無一般性轉(zhuǎn)移支付補助市縣項目支出。
 
 
第三部分 名詞解釋
 
  (一)一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支持,不包括行政單位(包括參照公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
 
  (二)一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)其他政協(xié)事務(項):反映除上述項目以外的其他政協(xié)事務支出。
 
  (三)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實行養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
 
  (四)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實行職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
 
  (五)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療費。
 
  (六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
 
  (七)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
 
  (八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
 
  (九)“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費用。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國際城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
 
  (十)機關(guān)運行經(jīng)費:保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
 
第四部分 2025年部門預算報表
 
(詳見報表部分:2025年部門預算報表)
 
 
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