自治區(qū)政協(xié)辦公廳2025年部門預(yù)算
中國人民政治協(xié)商會議
廣西壯族自治區(qū)委員會辦公廳
2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 自治區(qū)政協(xié)辦公廳2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況說明
二、部門預(yù)算收入總體情況說明
三、部門預(yù)算支出總體情況說明
四、政府性基金預(yù)算支出情況說明
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 自治區(qū)政協(xié)辦公廳2025年預(yù)算公開報(bào)表
表一:部門收支總體情況表
表二:部門收入總體情況表
表三:部門支出總體情況表
表四:財(cái)政撥款收支總體情況表
表五:一般公共預(yù)算支出情況表
表六:一般公共預(yù)算基本支出情況表
表七:財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)
表八:政府性基金預(yù)算支出情況表
表九:國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
表十:自治區(qū)本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
表十一:自治區(qū)對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
第一部分 部門概況
一、主要職能
政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會辦公廳承擔(dān)為政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作,其主要職能是:
(一)負(fù)責(zé)政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、常務(wù)委員專題座談會、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務(wù)工作。
(二)負(fù)責(zé)政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議決議和決定的具體組織實(shí)施工作。
(三)研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和廣西人民政協(xié)的理論、政策,提出人民政協(xié)履行職能的工作建議;起草自治區(qū)政協(xié)的重要文稿;協(xié)調(diào)和組織自治區(qū)政協(xié)的對內(nèi)對外宣傳工作。
(四)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專門委員會實(shí)施專題調(diào)研計(jì)劃和開展相關(guān)的組織服務(wù)工作。
(五)負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
(六)整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告、大會發(fā)言、建議案;收集反映社情民意,處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
(七)負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動的組織服務(wù)工作。
(八)參與自治區(qū)政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中增補(bǔ)等有關(guān)人事工作。
(九)負(fù)責(zé)與自治區(qū)黨委、自治區(qū)人大常委會、自治區(qū)政府有關(guān)部門及地方政協(xié)的工作聯(lián)系;負(fù)責(zé)聯(lián)系廣西各民主黨派、廣西壯族自治區(qū)工商聯(lián)及政協(xié)的其他參加單位。
(十)負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)的外事工作、機(jī)構(gòu)編制和干部人事管理工作,指導(dǎo)各級政協(xié)干部的培訓(xùn)工作。
(十一)負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)及機(jī)關(guān)的后勤保障工作和經(jīng)費(fèi)管理工作。
(十二)承辦自治區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.2025年是第十三屆政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會第三年,現(xiàn)主席、副主席9人,其他省級領(lǐng)導(dǎo)5人,秘書長1人,委員681人,其常委119人,分為30個屆別。下設(shè)9個專門委員會,即:提案委員會、經(jīng)濟(jì)委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會、教科衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、港澳臺僑和外事委員會、文化文史和學(xué)習(xí)委員會。
2.政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會辦公廳是政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會的工作機(jī)構(gòu),為行政單位。下設(shè)1個廳級機(jī)構(gòu):委員聯(lián)絡(luò)工作委員會;1個副廳級機(jī)構(gòu):研究室;22個處級機(jī)構(gòu):委員履職工作處、委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作處、研究室綜合處、研究室理論處、秘書處、宣傳處、督查處、人事處、接待處、行政處、信息網(wǎng)絡(luò)處、離退休人員工作處、機(jī)關(guān)黨委、提案委員會辦公室、經(jīng)濟(jì)委員會辦公室、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會辦公室、人口資源環(huán)境委員會辦公室、教科衛(wèi)體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、港澳臺僑和外事委員會辦公室、文化文史和學(xué)習(xí)委員會辦公室;設(shè)2個正處級全額撥款事業(yè)單位:廣西政協(xié)報(bào)社、廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會部門預(yù)算包括:辦公廳本級預(yù)算、廣西政協(xié)報(bào)社預(yù)算、廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)預(yù)算。

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況說明
2025年收入總預(yù)算11001.06萬元,同比減少730.63萬元,下降6.23%。其中:一般公共預(yù)算撥款9849.59萬元,同比減少575.68萬元,下降5.52%;政府性基金預(yù)算收入0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元;財(cái)政專戶管理的收入0萬元;單位資金收入1151.47萬元,同比減少154.95萬元,下降11.86%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0萬元。
2025年支出總預(yù)算11001.06萬元,同比減少730.63萬元,下降6.23%。其中:基本支出預(yù)算5816.37萬元,占支出總預(yù)算52.87%,同比減少258.84萬元,下降4.26%;項(xiàng)目支出預(yù)算5184.69萬元,占支出總預(yù)算47.13%,同比減少471.79萬元,下降8.34%。
收支預(yù)算減少的原因一是單位資金收支減少,主要是廣西政協(xié)報(bào)社事業(yè)單位發(fā)行量下降,發(fā)行收入減少,廣告收入減少;二是正常的人員調(diào)動、退休相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的減少;三是貫徹落實(shí)“過緊日子”要求,壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。
二、部門預(yù)算收入總體情況說明
我單位2025年收入總預(yù)算11001.06萬元,同比減少730.63萬元,下降6.23%。收支預(yù)算減少的原因一是單位資金收支減少,主要是廣西政協(xié)報(bào)社事業(yè)單位發(fā)行量下降,發(fā)行收入減少,事業(yè)單位經(jīng)營收入減少的原因是廣告收入減少;二是正常的人員調(diào)動、退休相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的減少;三是貫徹落實(shí)“過緊日子”要求,壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。其中:
一般公共預(yù)算撥款9849.59萬元,同比減少575.68萬元,下降5.52%;
政府性基金預(yù)算收入0萬元;
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元;
財(cái)政專戶管理的收入0萬元;
單位資金收入1151.47萬元,同比減少154.95萬元,下降11.86%,其中:事業(yè)收入980.01萬元,同比增加7.79萬元,增長0.8%,事業(yè)經(jīng)營收入171.46萬元,同比減少148.73萬元,下降46.45%。
2025年收入預(yù)算結(jié)構(gòu)圖

2024、2025年收入總預(yù)算對比圖

三、部門預(yù)算支出總體情況說明
我單位2025年支出總預(yù)算11001.06萬元,同比減少730.63萬元,下降6.23%,主要原因是基本支出減少的原因是人員退休、調(diào)出造成的人員經(jīng)費(fèi)減少;項(xiàng)目支出減少的原因一是廣西政協(xié)報(bào)社事業(yè)單位發(fā)行量下降,發(fā)行費(fèi)用減少;二是貫徹落實(shí)“過緊日子”要求,壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。單位支出主要包括:
(一)按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算5816.37萬元,占支出總預(yù)算52.87%,同比減少258.84萬元,下降4.26%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算4995.22萬元,占基本支出預(yù)算85.88%,同比減少241.46萬元,減少4.61%。其中:工資福利支出預(yù)算4487.85萬元,占基本支出預(yù)算77.16%,同比減少230.14萬元萬元,下降4.88%;對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算507.37萬元,占基本支出預(yù)算8.72%,同比減少11.32萬元,下降2.18%;
公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出(商品和服務(wù)支出)預(yù)算821.15萬元,占基本支出預(yù)算14.12%,同比減少17.38萬元,減少2.07%。
基本支出減少的原因是人員退休、調(diào)出造成的人員經(jīng)費(fèi)減少。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算5184.69萬元,占支出總預(yù)算47.13%,同比減少471.79萬元,下降8.34%。
項(xiàng)目支出減少的原因一是廣西政協(xié)報(bào)社事業(yè)單位發(fā)行量下降,發(fā)行費(fèi)用減少;二是貫徹落實(shí)“過緊日子”要求,壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。
2024年、2025年支出總預(yù)算對比圖

(二)按支出功能科目分類劃分,共分為四類。
201類一般公共服務(wù)支出類科目9282.51萬元,占本年支出預(yù)算84.38%,同比減少610.38萬元,下降6.17%;
208類社會保障和就業(yè)支出類科目1083.07萬元,占本年支出預(yù)算9.85%,同比減少107.21萬元,下降9.01%;
210類衛(wèi)生健康支出類科目277.04萬元,占本年支出預(yù)算2.52%,同比增加6.05萬元,增長2.23%;
221類住房保障支出類科目358.43萬元,占本年支出預(yù)算3.26%,同比減少19.1萬元,下降5.06%。
四、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我部門2025年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我部門2025年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1029.16萬元,同口徑比2024年減少44.15萬元,下降4.11,具體如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)38.16萬元,與上年持平。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與上年持平。
(三)公務(wù)接待34.44萬元,與上年同比減少1.84萬元,下降5.07%。減少的原因是根據(jù)預(yù)算編制要求“三公”經(jīng)費(fèi)壓減。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行預(yù)算789.43萬元,全部是基本支出預(yù)算。主要用于自治區(qū)政協(xié)辦公廳本級為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的公用經(jīng)費(fèi)。如按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)及辦公用房維修(護(hù))費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
根據(jù)《中華人民共和國采購法》,結(jié)合自治區(qū)政府采購辦公室的有關(guān)規(guī)定,2025年政府采購預(yù)算612.35萬元,同比減少267.34萬元,下降30.39%,其中一般公共預(yù)算撥款預(yù)算439.96萬元,單位資金預(yù)算172.40萬元。政府集中采購258.80萬元,占政府采購預(yù)算42.26%,同比增加7.27萬元,增長2.89%;分散采購預(yù)算353.36萬元,占政府采購預(yù)算57.74%,同比減少274.8萬元,下降43.75%。下降的原因是政府采購項(xiàng)目減少。
貨物采購157.1萬元,占政府采購預(yù)算25.65%,工程采購0萬元;服務(wù)采購455.26萬元,占政府采購預(yù)算74.35%。采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上,200萬元以下的貨物和服務(wù)采購項(xiàng)目、400萬元以下的工程采購項(xiàng)目,適宜為中小企業(yè)提供的采購預(yù)算612.35萬元,面向中小企業(yè)預(yù)留金額612.35萬元;本單位2025年無超過200萬元的貨物和服務(wù)采購項(xiàng)目、超過400萬元的工程采購項(xiàng)目。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
2025年本部門無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
十、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
(一)我部門2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理,涉及自治區(qū)本級項(xiàng)目48個,預(yù)算資金5184.69萬元;對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目2個,預(yù)算資金170萬元。績效目標(biāo)情況詳見報(bào)表(敏感涉密項(xiàng)目除外)。
(二)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明。


(三)其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助市縣項(xiàng)目支出預(yù)算說明
1.三級文史館建設(shè)補(bǔ)助市縣政協(xié)120萬元。
根據(jù)全國政協(xié)關(guān)于開展“中國政協(xié)文史資料數(shù)據(jù)庫工程建設(shè)”的要求,自治區(qū)政協(xié)第35次主席會議研究決定,以項(xiàng)目建設(shè)為載體,加強(qiáng)全區(qū)政協(xié)文史館建設(shè),力爭在“十三五”期間建立自治區(qū)、市、縣(市、區(qū))政協(xié)三級文史館體系,推動全區(qū)政協(xié)文史資料工作整體邁上新臺階。各有關(guān)設(shè)區(qū)市政協(xié)高度重視2025年縣級政協(xié)文史館建設(shè)單位推薦工作,積極鼓勵和引導(dǎo)尚未建設(shè)文史館的下轄縣(區(qū))政協(xié)申報(bào),并協(xié)調(diào)推進(jìn)落實(shí)相關(guān)工作。2025年擬補(bǔ)助南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)政協(xié),柳州市柳南區(qū)政協(xié),河池市金城江區(qū)政協(xié)、環(huán)江縣政協(xié)等4個縣(區(qū))政協(xié)。
2020年自治區(qū)人民政府批復(fù)意見指出,按照中央和自治區(qū)有關(guān)過緊日子的要求,同時為了更好的銜接上一個五年計(jì)劃的實(shí)施,“十四五”時期縣級政協(xié)文史館建設(shè)維持“十三五”時期補(bǔ)助額度和標(biāo)準(zhǔn)即每個縣30萬元。
2.定點(diǎn)聯(lián)系縣幫扶經(jīng)費(fèi)50萬元。
為了鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興銜接,市縣鄉(xiāng)村振興良好開局,帶動農(nóng)民增收致富,2025年安排定點(diǎn)聯(lián)系縣幫扶經(jīng)費(fèi)50萬元。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
五、社會保障和就業(yè)支出:反映用于在社會保障和就業(yè)方面的支出,主要用于本部門離退休人員方面的支出。
六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2025年部門預(yù)算公開報(bào)表
(詳見報(bào)表部分:2025年部門預(yù)算公開報(bào)表)